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老師我做了這個分錄,但是不符合抵扣 這應該怎么結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用_差旅費 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金

84785042| 提问时间:2023 04/16 14:19
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小默老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師
你好同學 借,管理費用 貸,應交稅費_增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2023 04/16 14:20
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