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請教一下老師,上月底留抵的,未交增值稅科目的借方余額,11月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們公司都是月底把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785007| 提问时间:2017 12/03 10:34
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李愛文老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017 12/03 10:37
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