問題已解決

老師,請教一下,就是我們供應商,每年有給我年一部分返利,但是他們給我開的是紅字發(fā)票,那我這邊做賬應該怎么做呢?借:庫存商品(負數(shù))進項稅,貸方:應付賬款(負數(shù)) 這樣的話會導致我們庫存不對的,

84784989| 提問時間:2023 04/07 09:32
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CK老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,注冊會計師,高級會計師
你好,因為庫存商品最終都是計入成本,可以計入成本科目
2023 04/07 09:33
84784989
2023 04/07 09:38
直接借:主營業(yè)務成本 嗎?
84784989
2023 04/07 09:41
也可以備注返利吧,憑證摘要里
CK老師
2023 04/07 10:04
是的,直接計入成本就好,為了方便后邊查詢,可以備注
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