問題已解決
老師,原來暫估的材料,再當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在次月發(fā)票到了,沖暫估,沖成本的分錄怎么做
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速問速答根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2023 03/29 09:24
84785013
2023 03/29 09:44
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢
向陽老師
2023 03/29 09:47
把原來的成本分錄用負號沖銷掉
84785013
2023 03/29 09:56
全部沖銷,在次月重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
向陽老師
2023 03/29 10:08
可以的,同學,沒問題
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