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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票,如果我方已在上月進(jìn)行了增值稅抵扣,但沒(méi)錄賬,這個(gè)月對(duì)方紅沖并重開(kāi)了一張與那張錯(cuò)誤專(zhuān)票一樣金額的藍(lán)字專(zhuān)票后,我方的賬務(wù)要怎樣錄呢?請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
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2023 03/24 17:51
84785023
2023 03/24 18:22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 300
玲老師
2023 03/24 18:25
你好 借? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 負(fù)數(shù)? ?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 300負(fù)數(shù)? ?
借 成本費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款等?
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