當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
之前會(huì)計(jì)做的有實(shí)收資本的期初余額,但是實(shí)際沒有實(shí)收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實(shí)收資本?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
直接沖減就可以了
借實(shí)收資本
貸銀行存款
2023 03/24 11:43
84785036
2023 03/24 11:47
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)為了試算平衡,錄了一個(gè)期初實(shí)收資本。
樸老師
2023 03/24 11:54
同學(xué)你好
這個(gè)不對(duì)呀
應(yīng)該用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡呀
84785036
2023 03/24 11:55
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?
樸老師
2023 03/24 11:59
同學(xué)你好
期初數(shù)重新設(shè)置重新做
84785036
2023 03/24 12:01
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
樸老師
2023 03/24 12:09
同學(xué)你好
那你直接
按我開始說的
84785036
2023 03/24 12:11
銀行存款沒這么多余額可以沖減
樸老師
2023 03/24 12:23
同學(xué)你好
那你轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤
閱讀 679