问题已解决
老師,一般納稅人產(chǎn)生增值稅留抵,稅務(wù)局退到公戶了,怎么做分錄呢,報(bào)表怎么處理呢



?詳見截圖請(qǐng)參考參考
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2023 03/22 14:11

84784973 

2023 03/22 14:28
不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

小寶老師 

2023 03/22 14:33
看咱們賬上處理到哪一步了,我給您截圖
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84784973 

2023 03/22 14:45
那報(bào)表上怎么處理呢

小寶老師 

2023 03/22 14:47
報(bào)表?賬務(wù)處理完畢后報(bào)表就自動(dòng)對(duì)應(yīng)了哦

84784973 

2023 03/22 14:56
不是財(cái)務(wù)報(bào)表而是增值稅那個(gè)主表里面的留抵稅額的數(shù)據(jù)怎么處理

小寶老師 

2023 03/22 14:58
納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期,以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
