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收到押金怎么處理,是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款—押金

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/21 20:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,就是這樣做賬的
2023 03/21 20:52
84784997
2023 03/21 21:13
公司法人墊付所有的成本開(kāi)支,要另外寫一個(gè)“法人墊付備用金()元”的收據(jù)嗎?法人未提供墊付備用金單據(jù),只提供了購(gòu)買材料的單據(jù)或發(fā)票,也未注明是否現(xiàn)金
劉艷紅老師
2023 03/21 21:17
最好寫個(gè)這個(gè)收據(jù),到時(shí)公司有錢了,再還給法人
84784997
2023 03/21 21:19
意思我這邊自己寫?
劉艷紅老師
2023 03/21 21:20
是的,你自已寫個(gè),要法人簽個(gè)字
84784997
2023 03/21 21:22
好的,理解了
84784997
2023 03/21 21:22
寫墊付備用金多少錢呢?寫五萬(wàn)可以嗎?
劉艷紅老師
2023 03/21 21:32
是多少就寫多少呀,反正用在公司開(kāi)支上
84784997
2023 03/21 21:55
報(bào)銷費(fèi)用9000元到私人賬戶,公賬轉(zhuǎn)的只有回單沒(méi)有收據(jù)發(fā)票要怎么處理,不是法人賬戶
劉艷紅老師
2023 03/21 21:55
沒(méi)有發(fā)票就不能抵稅的,建議收發(fā)票
84784997
2023 03/21 21:57
收不到發(fā)票,那我要怎么做這比費(fèi)用分錄
劉艷紅老師
2023 03/21 22:15
正常做賬,匯算清繳調(diào)增
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