問題已解決
鄒老師,我是小白,在工地上做內賬,我去當?shù)仡A扣預繳了增值稅/附加稅/印花稅/企業(yè)所得稅/水利基金,怎么做分錄,
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借:應交稅費-應交增值稅-預交稅費
? ? ? ?應交稅費-應交附加稅
? ? ? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅
? ? ? ?應交稅費-水利基金
貸:銀行存款
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2023 03/21 10:57
84784963
2023 03/21 11:30
不明白老師,應交增值稅怎么平呢
平 老師
2023 03/21 15:40
同學您好!月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,
借:應交稅費——未交增值稅”
貸:應交稅費——預交增值稅”
84784963
2023 03/21 16:13
那未交增值稅怎么平?老師
平 老師
2023 03/21 16:48
您好!剩下就是銷售產(chǎn)生銷項時用未交增值稅抵減銷項稅金
借:預收賬款?
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——未交增值稅?
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