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增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)了免抵退稅出口銷售收入,當(dāng)期免抵退稅申報(bào)匯總表也必須申報(bào)嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2023 03/14 09:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好;? 是的;正常是需要報(bào)的?
2023 03/14 09:54
84785024
2023 03/14 09:56
我們是第一次出口企業(yè),出口退稅還沒做備案,這個(gè)可以錯(cuò)月申報(bào)嗎?會(huì)逾期申報(bào)嗎?
meizi老師
2023 03/14 10:00
你好;? ? 正常來說 你們是登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退(免)稅申報(bào)”--“免退稅申報(bào)”--“在線申報(bào)” ;先去做備案; 備案后再申報(bào)哈 ;? ?你在規(guī)定時(shí)間內(nèi)去報(bào); 不逾期的
84785024
2023 03/14 10:01
哦哦,好的,這個(gè)免抵退稅不跟增值稅稅申報(bào)一樣截止到次月15號對嗎?
meizi老師
2023 03/14 10:05
你好; 是的;這個(gè)可以不用的??
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