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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)原值錯(cuò)了,應(yīng)該要扣除進(jìn)項(xiàng)稅,但是已經(jīng)累計(jì)折舊了,請(qǐng)問怎么調(diào)賬?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸固定資產(chǎn)之前多折舊的,借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),如果是跨年的,因以前年度損益調(diào)整來做。
2023 03/13 17:07
84784993
2023 03/13 17:10
那固定資產(chǎn)卡片怎么調(diào)?
郭老師
2023 03/13 17:10
你好,你還能反結(jié)賬修改嗎?
84784993
2023 03/13 17:11
可以的,需要怎么做?
郭老師
2023 03/13 17:12
哦,你反結(jié)賬修改這個(gè)是今年還是去年的,修改里面的原值之后每個(gè)月都需要修改的,因?yàn)槟愕恼叟f金額變。
84784993
2023 03/13 17:12
如果反結(jié)賬修改固定資產(chǎn)卡片,會(huì)影響科目明細(xì)嗎,報(bào)表還平衡嗎?
郭老師
2023 03/13 17:13
報(bào)表可以做頻道報(bào)表是一定可以評(píng),因?yàn)槟愕馁M(fèi)用少了,累計(jì)折舊也少了,報(bào)表左右兩邊都是減少。
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