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請問當月的工資當月計提,怎么做?????比如我2月份做賬,我們2月份發(fā)1月份的工資3500! 為什么現(xiàn)在會計要叫我把3月份發(fā)的2月份的工資計提???啊1月的怎么辦
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速問速答同學你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2023 03/10 16:00
84784973
2023 03/10 16:15
老師,請問一下…可以反結(jié)賬嗎嗎?有沒有影響
84784973
2023 03/10 16:19
????在嗎,老師
樸老師
2023 03/10 16:22
同學你好
這個可以的
沒跨年都可以
樸老師
2023 03/10 16:23
同學你好
但是盡量不要哦
84784973
2023 03/10 16:24
但是我工資記錄錯了怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計提不對,怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計提不對,怎么辦
84784973
2023 03/10 16:25
反結(jié)賬了,財務報表能不能看出來??
84784973
2023 03/10 16:27
?????在嗎老師
84784973
2023 03/10 16:32
在不啊,老師
樸老師
2023 03/10 16:37
同學你好
在的
錯了是多計提了還是少計提
84784973
2023 03/10 16:44
不是,因為之前我們是零申報,現(xiàn)在準備稅務局更正申報最后一個季度的,但是我前面做的賬工資做錯了,比如我做2月的賬1月份的工資我在一2月份就計提跟發(fā)放了…在1月份沒有計提。。。
84784973
2023 03/10 16:44
我現(xiàn)在能不能反結(jié)賬回去重新修改?
樸老師
2023 03/10 16:48
這個沒事
每月計提一次發(fā)放一次就可以
84784973
2023 03/10 16:51
老師麻煩你給我說一下這張工資表是2月份的工資,3月份發(fā)放,怎么在2月份進行計提?3月份發(fā)放又怎么做分錄
樸老師
2023 03/10 16:54
?您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784973
2023 03/10 16:55
你的意思是,1月份的工資在1月沒有計提在2月計提了,又發(fā)放也可以???
84784973
2023 03/10 16:57
老師。我問你哈,他這種1月的工資,他在1月沒有計提。在二月計提了,又發(fā)放可以沒?
84784973
2023 03/10 17:01
在嗎???老師
樸老師
2023 03/10 17:08
同學你好
對的
2.可以的
84784973
2023 03/10 17:10
后面就該在當月計提的就計提對吧?
樸老師
2023 03/10 17:12
嗯
只要工資都做了就可以
84784973
2023 03/10 17:14
你好老師。麻煩問一下,我們公司沒有分部門核算,但是我做工資掛在管理費用里面的可以嗎?我沒有坐在主營業(yè)務成本里面…
樸老師
2023 03/10 17:30
你們是什么行業(yè)的呢
84784973
2023 03/10 17:33
電商。公司就是幾個人,但是我們沒有分部門核算,我做的工資做成管理費用里面的,可以嗎?
樸老師
2023 03/10 18:08
同學你好
對的
這個可以的
84784973
2023 03/10 22:56
我前面當月的工資沒計提,我是次月計提了就麻煩發(fā)放了也可以哈?以后就按照當月計提下月發(fā)放就行了對吧?還有工資計入管理費用職工薪酬里面可以對吧?。。。
樸老師
2023 03/11 13:01
對的,就是這樣做的哦
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