問題已解決

2股東分紅100萬的內(nèi)帳怎么做

84784999| 提問時間:2023 03/06 12:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤 ; 借? ?應付利潤 ;貸銀行存款? ??
2023 03/06 12:31
84784999
2023 03/06 12:35
那和利潤分配-未分配利潤有關(guān)系么
meizi老師
2023 03/06 12:35
會的;? 到時應付利潤二級科目明細; 要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 去??
84784999
2023 03/06 12:39
會計分錄怎么做呢
meizi老師
2023 03/06 12:42
借利潤分配-未分配利潤貸??利潤分配-應付利潤??
84784999
2023 03/06 14:24
借利潤分配-應付利潤 100貸應付利潤100,借 :應付利潤 100貸銀行存款 100,
84784999
2023 03/06 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)是月底結(jié)轉(zhuǎn)么?借:利潤分配-未分配利潤100,貸:利潤分配-應付利潤100
meizi老師
2023 03/06 14:27
你好;? ? ?是的; 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84784999
2023 03/06 14:29
這個結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的,還是需要自己另外做呢
meizi老師
2023 03/06 14:31
你好;? 這個自己結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784999
2023 03/06 14:35
結(jié)轉(zhuǎn)的摘要寫什么呢
meizi老師
2023 03/06 14:40
結(jié)轉(zhuǎn)寫; 結(jié)轉(zhuǎn)應付利潤明細到未分配利潤? ?
84784999
2023 03/06 14:55
月底不結(jié)轉(zhuǎn),可以年末結(jié)轉(zhuǎn)么?
meizi老師
2023 03/06 15:01
你好; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理哈;? ?
84784999
2023 03/06 15:12
那可以做借利潤分配-未分配利潤 100貸應付利潤100,借 :應付利潤 100貸銀行存款 100,么
meizi老師
2023 03/06 15:15
?你好 1;? 內(nèi)賬的話可以這樣 ;2. 外賬按我說的要做三筆哈? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~