問(wèn)題已解決

老師你好,就是我們公司21年做的收入少,然后22年我已經(jīng)報(bào)了470萬(wàn)的收入了,老板想把之前少報(bào)的收入在22年年報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上,我這個(gè)賬要怎么弄呢,還有這個(gè)稅就是22年不用交增值稅,只用交一個(gè)企業(yè)所得稅么

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/05 21:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您匯算清繳可以多申報(bào),但是企業(yè)所得稅與增值稅差異,容易被問(wèn)
2023 03/05 21:06
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