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你好 請問下 支付財(cái)稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么入賬

84784973| 提問時(shí)間:2023 03/03 10:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2023 03/03 10:39
84784973
2023 03/03 10:43
管理費(fèi)用二級科目是?
小菲老師
2023 03/03 10:44
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
84784973
2023 03/03 11:00
你好 請問視同銷售 分錄怎么寫呢
小菲老師
2023 03/03 11:14
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784973
2023 03/03 11:17
借:營業(yè)外支出 貸;其他營業(yè)收入可以這樣嗎? 是一些贈(zèng)品給到客戶視同銷售
小菲老師
2023 03/03 11:17
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784973
2023 03/03 11:18
是不收款回來的
小菲老師
2023 03/03 11:18
同學(xué),你好 計(jì)入:營業(yè)外支出,可以的
84784973
2023 03/03 11:26
老師請問 2022年10月有一筆費(fèi)用 要入固定資產(chǎn)的但是入了費(fèi)用 現(xiàn)在怎么操作呢?
小菲老師
2023 03/03 11:29
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784973
2023 03/03 11:31
是在今年的一月份做這個(gè)分錄是嗎?
小菲老師
2023 03/03 11:31
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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