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老師,租金發(fā)票未到,我根據(jù)合同按月計提了租金,發(fā)票到后如何做賬呢?

84785032| 提問時間:2023 03/03 08:42
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
發(fā)票來了以后沖銷暫估費用,然后按照發(fā)票入賬
2023 03/03 08:44
84785032
2023 03/03 08:47
計提:借管理費用-租金月租 貸:其他應(yīng)付款 票到:借:管理費用-租金 年租 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負數(shù) 借:管理費用-租金 年租 貸:其他應(yīng)付款 老師,只能這樣做嗎?來點簡單的分錄?
小寶老師
2023 03/03 08:48
對的,對的,就是這樣子的,分錄是正確的。
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