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老師,您好?請教一下,當(dāng)月銷售了沒有開票等下月才開,那當(dāng)月的賬和稅何如處理呀?當(dāng)月報(bào)稅的話那不是收入和稅不是加了未開票的,那下個(gè)月真正開了發(fā)票賬和稅又怎么處理呀?還請老師指點(diǎn),謝謝

84785010| 提問時(shí)間:2023 03/02 12:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
正規(guī)的應(yīng)該是當(dāng)月做無票收入,然后下一個(gè)月紅沖無票收入再做發(fā)票的。
2023 03/02 12:11
郭老師
2023 03/02 12:11
但是實(shí)際作中,大部分都是按照開發(fā)票的來。
84785010
2023 03/02 12:17
我如果我當(dāng)月銷售了10萬,當(dāng)月做賬:借:應(yīng)收賬款 100000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)11504.42元 ,在當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候也照樣報(bào)稅嗎?那下個(gè)月開了發(fā)票賬上用紅字沖以上分錄。但是報(bào)稅呢怎么處理呀?
郭老師
2023 03/02 12:20
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785010
2023 03/02 12:23
好的明白了,謝謝您
郭老師
2023 03/02 12:24
不用客氣,工作愉快。
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