問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)前兩個(gè)月我們的進(jìn)項(xiàng)超過(guò)了銷(xiāo)項(xiàng),導(dǎo)致預(yù)交的稅款全部在本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那一列去顯示負(fù)數(shù)了,留抵稅額那一欄就少了本期預(yù)交的稅額,現(xiàn)在我們銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,那前面我們認(rèn)證的申報(bào)表上面出現(xiàn)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的增值稅我們還能抵扣嗎,能不能不退稅直接抵扣啊,退了稅然后又交,好麻煩

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2017 10/26 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)月應(yīng)納稅額是0,預(yù)交的增值稅是需要辦理退稅的
2017 10/26 18:06
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