問題已解決
老師:上個月供應(yīng)商給我們公司開了一張專用發(fā)票,我已認證抵扣,但是因為一些原因供應(yīng)商這月紅沖了這張發(fā)票,那么我申報這月增值稅時關(guān)于這張被紅沖的已認證的發(fā)票具體該怎么操作呀!??
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速問速答你好,填寫在附表二的進項稅和轉(zhuǎn)出里面。
2023 02/28 07:55
84785011
2023 02/28 07:57
只需要填寫附表二,不需要再操作其他的吧?
東老師
2023 02/28 07:57
對,其他的不需要再操作了
84785011
2023 02/28 07:58
那附表二是填寫不含稅金額還是填寫稅額?。?/div>
東老師
2023 02/28 07:59
這個你填寫稅額就可以。
84785011
2023 02/28 08:02
老師還是這個原因?qū)е挛医o客戶也得紅沖一張發(fā)票,我紅沖后那次月我申報納稅時關(guān)于我紅沖的這張銷項票又該怎么操作?怎么填啊?
東老師
2023 02/28 08:03
這個就是你正常填寫在收入里面,只是填寫你正數(shù)和負數(shù)相比以后的金額。
84785011
2023 02/28 08:06
就是收入填正數(shù)發(fā)票金額減去紅字發(fā)票金額的余額對嗎?
東老師
2023 02/28 08:07
對,沒錯,填寫的就是這個金額。
84785011
2023 02/28 08:09
不需要其他別的操作了?
東老師
2023 02/28 08:09
對,申報的時候就是這么填
84785011
2023 02/28 08:13
如果本月開有正數(shù)發(fā)票也開有負數(shù)發(fā)票,那么稅控盤統(tǒng)計表中最下面的兩行是不是就是正數(shù)和負數(shù)相加的余額,把這余額填在申報表中是不是就可以了?
東老師
2023 02/28 08:14
對的,按照下面匯總的申報就行
84785011
2023 02/28 08:17
老師:如果客戶上個月發(fā)貨1000個商品,我票上個月都已經(jīng)給他開好了,那么他這月要退200個商品,那么我怎么給他開負數(shù)發(fā)票?。?/div>
東老師
2023 02/28 08:18
具體開票步驟我沒具體開過呢
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