問題已解決

去年12月份收到幾張建筑服務的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進行賬務處理,然后對方紅沖給我們重開發(fā)票下個月我們怎么填報增值稅申報表

84784981| 提問時間:2023 02/23 08:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,對方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個月,下個月根據(jù)發(fā)票做相應分錄就是了 填報增值稅申報表:紅沖的月份,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項進行申報 之后月份,正常申報就是了
2023 02/23 08:18
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