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實(shí)務(wù)
問題已解決
會(huì)計(jì)交賬需要注意那些交接問題和需要核對(duì)那些問題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
做好憑證,賬簿,報(bào)表,重要證件的交接
需要核對(duì)每個(gè)科目的余額與實(shí)際情況是否相符
2023 02/22 12:48
鄒老師
2023 02/22 12:49
你好,是之前的賬務(wù)處理有什么錯(cuò)誤嗎??
鄒老師
2023 02/22 12:51
你好,22年5月份銷售收入少做了一筆,就需要補(bǔ)上
鄒老師
2023 02/22 12:56
你好,在23年度上面補(bǔ)做
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
鄒老師
2023 02/22 12:58
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784956
2023 02/22 12:49
那之前結(jié)賬的時(shí)候沒有核對(duì),現(xiàn)在需要做那些修改呀?
84784956
2023 02/22 12:51
22年5月份銷售收入少做了一筆
84784956
2023 02/22 12:55
需要怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么做呀,在23年度上面做嗎?
84784956
2023 02/22 12:58
謝謝老師
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