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收到紅字專用發(fā)票,納稅申報做了進項稅額轉(zhuǎn)出。分錄如何做呢?
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速問速答你好,之前認證抵扣了嗎?如果是的話,附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023 02/22 12:00
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2023 02/22 12:20
已抵扣了,所以才報了申報表,報了進項稅額轉(zhuǎn)出。那么成本要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2023 02/22 12:22
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84784954
2023 02/22 12:24
沒有明白?。磕菓?yīng)付賬款也得減少啊。完整的一系列寫下來
郭老師
2023 02/22 12:25
那你之前的完整的分錄怎么做的?我上面給你寫的兩個分錄加起來就是完整的,借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品,
應(yīng)交稅費,交增稅進項轉(zhuǎn)出,
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
郭老師
2023 02/22 12:25
當時付了錢嘛,付了錢讓他退回來,你這是退貨還是怎么了。
84784954
2023 02/22 13:55
不是退貨。算是供應(yīng)商給的折扣,但是供應(yīng)商又給開了紅字發(fā)票。
郭老師
2023 02/22 13:56
那你當時這個錢支付給他了嗎?他返利應(yīng)該返給你們錢吧,如果是的話,他返錢回來的,你可以把這個應(yīng)付賬款改成銀行存款。其他的還是一樣的。
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