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實(shí)務(wù)
问题已解决
一般納稅人商貿(mào)公司的無票銷售,沒有進(jìn)項(xiàng),怎么處理
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沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2023 02/13 14:21
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2023 02/13 14:23
當(dāng)月的增值稅怎么處理
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 14:32
按銷售額*稅率13%,直接繳納。
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2023 02/13 14:38
無票收入,只有取得增值稅進(jìn)項(xiàng)票,才不用交增值稅
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2023 02/13 14:42
有其他辦法不叫增值稅嗎
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/13 14:56
沒有哦,只能盡力去獲取進(jìn)項(xiàng)專票
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