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實(shí)務(wù)
問題已解決
票據(jù)沒收到,當(dāng)月做賬了,暫估成本,那下個(gè)月到票了,怎么做賬,沖銷暫估
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速問速答學(xué)員朋友您好,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 —暫估借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬 —暫估借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2023 02/12 09:15
84785006
2023 02/12 09:23
怎么前面2個(gè)分錄是一樣的
易 老師
2023 02/12 09:23
借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估。次月沖回借:應(yīng)付賬款暫估貸:庫(kù)存商品。收到發(fā)票
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)付賬款。暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
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