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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛,沒(méi)有涉及到收入,開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表什么欄次呢
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速問(wèn)速答應(yīng)將其填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)月季表欄次“13.本期進(jìn)項(xiàng)稅額”。也就是說(shuō),在月季表上,將公司銷(xiāo)售使用過(guò)的車(chē)輛開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票的稅額填寫(xiě)在本期進(jìn)項(xiàng)稅額欄;并在列支入賬的稅控記錄表中,將此稅額列入賬記錄在相應(yīng)的“進(jìn)項(xiàng)稅額”列中。
此外,還應(yīng)注意,若車(chē)輛已完成發(fā)票登記,則其中所包括的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,無(wú)需再重復(fù)填列。具體稅金應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際支付稅金情況填寫(xiě)。
2023 02/05 14:11
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