問(wèn)題已解決

4月實(shí)際開票81000,但收款71000,還差一萬(wàn)沒(méi)收到,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 12:37
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賬務(wù)處理應(yīng)根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按照實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行記賬處理。在上述情況下,應(yīng)在4月份收入類科目中增加81000元的收入,將收款71000元分別記入應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款類科目,然后做出一筆憑證,核算一下未收取的10000元,記入應(yīng)收賬款類科目,表示該筆未收取的款項(xiàng)。最后,在憑證的說(shuō)明中注明未付款的原因。 拓展知識(shí):應(yīng)收賬款賬戶代表企業(yè)收取的應(yīng)收賬款,是企業(yè)應(yīng)收資產(chǎn)中最重要的一類,也是其他應(yīng)收資產(chǎn)中最重要的一部分。會(huì)計(jì)人員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,以確保及時(shí)準(zhǔn)確的結(jié)算,以避免損失未收取的款項(xiàng)。
2023 02/05 12:44
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