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老師,現(xiàn)在小規(guī)模免稅,增值稅申報(bào)中免稅銷售額怎么填寫,列如:收入直接做分錄 借銀行存款10300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10300 那增值稅申報(bào)填寫免稅收入填寫多少?10300嘛?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 14:48
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》,小規(guī)模納稅人免稅銷售額指的是依法不征收增值稅的銷售額,即貨物及勞務(wù)購(gòu)銷收入總額,應(yīng)納稅所得額不超過(guò)年銷售額500萬(wàn)元的貨物及勞務(wù)購(gòu)銷收入(含增值稅特許經(jīng)營(yíng)貨物銷售額、允許抵扣稅額),即免征收增值稅的銷售額,填寫到“免稅銷售額”一欄。 示例:一個(gè)公司本月的銷售額為200萬(wàn),免稅收入為150萬(wàn)元,那么其增值稅申報(bào)中“免稅銷售額”應(yīng)填寫150萬(wàn)。
2023 02/01 15:00
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