问题已解决

老師 我在10月份交的增值稅 是借 銷(xiāo)項(xiàng) 貸 進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 我把銷(xiāo)項(xiàng)放在借方 那這樣銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額和申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅不符 是我做的不對(duì)嘛

FAILED
84784947| 提问时间:2023 01/31 13:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。您的做法不正確
2023 01/31 13:47
84784947
2023 01/31 14:58
那該怎么做老師
小林老師
2023 01/31 15:00
您好,繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款
84784947
2023 01/31 15:06
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 借未交增值稅 貸 銀行 期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額就是到現(xiàn)在一共交多少稅 老師我說(shuō)的對(duì)嘛
小林老師
2023 01/31 15:06
您好,不是,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是為了平應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)零
84784947
2023 01/31 16:33
那借方的未交增值稅,期末有余額嗎。 老師,有時(shí)間幫我寫(xiě)一下完整的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小林老師
2023 01/31 16:59
您好,未交增值稅期末大概率是有余額的,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取