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上個(gè)月開票開多了,這個(gè)月紅沖,目前上個(gè)月增值稅還沒有申報(bào),紅沖會(huì)沖掉銷售額嗎,增值稅申報(bào)怎么填寫

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/30 14:51
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紅沖抵消增值稅可以減少上個(gè)月的銷售額,但是并不能影響當(dāng)月的增值稅申報(bào)。紅沖的核心就是要進(jìn)行稅務(wù)登記,就是將有紅沖流水號(hào)的發(fā)票進(jìn)行報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),機(jī)關(guān)收到發(fā)票后,就會(huì)把增值稅從你的賬戶里減掉,當(dāng)月的增值稅申報(bào)時(shí),要將紅沖抵扣發(fā)票的發(fā)票代碼和號(hào)碼一一對(duì)應(yīng),紅沖抵扣金額要填寫在減免稅款里,并且要填寫原稅額的備注信息。究竟需要填寫什么,還需要根據(jù)不同的增值稅申報(bào)表來具體分析。 拓展知識(shí):紅沖抵消增值稅,也可以在增值稅一般納稅人備案或者結(jié)轉(zhuǎn)登記里進(jìn)行,也可以在每月的增值稅申報(bào)里進(jìn)行紅沖抵消,但是它們不是同一個(gè)稅款,不同的稅款要求不同的申報(bào)方法。此外,紅沖抵消增值稅還不等同于報(bào)廢發(fā)票,比如說銀行轉(zhuǎn)賬,你把錢給別人了,但是發(fā)票還在你的手里,這種情況下,你還是可以通過紅沖抵消增值稅的方式來處理的。
2023 01/30 15:03
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