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老師,我本季度增值稅是按零申報(bào)的,因?yàn)闆]開增值稅發(fā)票。那我本季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么報(bào)呢

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/29 11:18
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
本季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該按照全月實(shí)際繳稅政策申報(bào),即屬于小規(guī)模納稅人的,企業(yè)應(yīng)辦理本季度全額預(yù)繳納稅申報(bào),如果企業(yè)當(dāng)季度的實(shí)際扣繳稅額超過了預(yù)繳稅額,則可以申請減稅;如果當(dāng)季度的實(shí)際稅額小于預(yù)繳稅額,則應(yīng)補(bǔ)繳差額稅款。企業(yè)所得稅是按月實(shí)際繳稅申報(bào),并且本期已繳稅款不足應(yīng)繳稅款時(shí),還需要補(bǔ)繳稅款。 拓展知識: 企業(yè)所得稅是按月度實(shí)際繳稅申報(bào),根據(jù)企業(yè)的收入情況實(shí)行比例征稅或定額征稅,稅額計(jì)算采用單獨(dú)會計(jì)法、雙重會計(jì)法和實(shí)際利潤分配法三種辦法。企業(yè)的技術(shù)費(fèi)、廣告費(fèi)、招待費(fèi)等均可享受減免所得稅政策。
2023 01/29 11:23
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