問題已解決

我公司為該區(qū)域經(jīng)銷商,現(xiàn)在下游與上游供應商的廠家直接外貿交易,現(xiàn)在上游供應商給我公司返利(歐元),請問我公司該怎么做賬呢?另外要涉及什么稅呢?增值稅有嗎?

84784971| 提問時間:2023 01/29 00:33
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答:首先,您公司應當將返利收入作為主營業(yè)務收入,然后將返利收入減去相應的成本,比如營銷成本、服務費,得出收入凈額。接下來,您公司應當根據(jù)國家稅務部門有關要求,將凈額作為一般稅收,例如增值稅和企業(yè)所得稅等,繳納應納稅款。 拓展知識: 1、增值稅是指在貨物和服務的生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中,從銷售者向購買者征收的稅,它是以貨物和服務能取得的經(jīng)濟效益而征收的,是歐盟稅制體系中重要的稅種,屬實現(xiàn)國內資源有效配置的重要措施之一。 2、企業(yè)所得稅是指企業(yè)、個體工商戶等單位從經(jīng)營活動或其他收入獲得的收入所得的稅費,是各國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要途徑,也是落實政府財政政策的重要手段。
2023 01/29 00:41
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