問(wèn)題已解決

老師好,我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了一筆利息收入,借:其他應(yīng)收款1萬(wàn);貸:其他業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。去年沒(méi)有開(kāi)票,到今年5月,我們給對(duì)方開(kāi)票了1萬(wàn),他們把錢轉(zhuǎn)來(lái)了1萬(wàn),開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,那我這個(gè)賬該怎么做呢?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/24 15:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您的賬目處理方法如下: * 首先將去年的其他應(yīng)收款1萬(wàn)元貸減確認(rèn); * 增加一條1萬(wàn)元的貸方科目:其他業(yè)務(wù)收入,借增值稅普通發(fā)票1萬(wàn); * 根據(jù)發(fā)票合計(jì)金額1萬(wàn)元,計(jì)算出公司應(yīng)交增值稅17%,即1670元; * 以增值稅普通發(fā)票的合計(jì)金額(10000元)為基礎(chǔ),在貸方增加一條科目:應(yīng)交增值稅1670元; * 最后,計(jì)入付款現(xiàn)金1萬(wàn)元,借方增加一條科目:銀行存款,貸方增加一條科目:現(xiàn)金。 以上就是賬務(wù)處理的具體方法,希望對(duì)您有幫助。 拓展知識(shí):在增值稅發(fā)票開(kāi)具及核銷程序中,發(fā)票狀態(tài)有“開(kāi)票”、“確認(rèn)”、“作廢”、“紅沖”等狀態(tài),因此在發(fā)票狀態(tài)更新時(shí),賬務(wù)處理工作也要隨之調(diào)整。
2023 01/24 16:02
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~