問題已解決

4-6月本期不含稅3%銷售額7621.62但有一張2月份不含稅1%的紅沖票1499.9元,那我本期報(bào)稅時(shí)候怎么填銷售額??? 系統(tǒng)自動(dòng)出來的不含稅銷售額是6121.72,但這個(gè)數(shù)是按3%計(jì)算的應(yīng)納稅額啊,提交的時(shí)候比對不通過,怎么辦

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/23 21:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
您好,根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅計(jì)算中,企業(yè)實(shí)際應(yīng)交稅款=應(yīng)納稅額*應(yīng)納稅率,因此報(bào)稅時(shí)需要把原有7621.62減去1499.9再乘以應(yīng)納稅率0.03.最終提交的不含稅銷售額應(yīng)該是6121.72。此外,在實(shí)際報(bào)稅時(shí),當(dāng)企業(yè)發(fā)生減免稅、抵免稅,減征稅或納稅義務(wù)減輕的處理情形,應(yīng)使用“紅字”的發(fā)票進(jìn)行報(bào)稅,則企業(yè)應(yīng)減輕的稅額在年度終結(jié)時(shí)將來賬戶上減少,計(jì)入上年度累計(jì)抵減稅額,對應(yīng)應(yīng)納稅額亦抵減,后續(xù)月份再報(bào)稅時(shí),無需額外報(bào)送相關(guān)減免稅信息。同時(shí),在實(shí)際報(bào)稅時(shí),務(wù)必熟知當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī),以及報(bào)稅的具體程序和要求,以免因不熟悉而影響正常的報(bào)稅進(jìn)度。
2023 01/23 21:26
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~