問題已解決
由于上月有增值說留抵退稅8600多,這個月增值稅7752,附加稅為0,低掉了,這個分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答應做以下憑證分錄:
1. 增值稅應納稅額科目 借7752元;
2. 應交稅費-增值稅額項目貸7752元;
3. 應交稅費-增值稅額項目借8600元;
4. 應扣稅費-增值稅額貸8600元;
由此可見,分錄依次為: 增值稅應納稅額科目借7752元,應交稅費-增值稅額項目貸 7752元、應交稅費-增值稅額項目借8600元,應扣稅費-增值稅額貸8600元。
拓展知識:增值稅采用三費制度,即應稅(銷售商實際交納的稅款)、應交(銷售商實際交納的稅款的管理機關的計算出的稅款)和應扣(銷售商實際交納的稅款的管理機關的退還給銷售商的部分稅款)。
2023 01/20 13:55
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