問(wèn)題已解決

老師,我們上上個(gè)月銷售做了無(wú)票收入,收入和銷項(xiàng)稅都確認(rèn)了,這個(gè)月開(kāi)票了,怎么做賬處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/15 05:51
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
無(wú)票收入的賬簿處理一般采用“收付沖抵”的方式,具體來(lái)說(shuō),就是收款為借,付款為貸,收款金額與付款金額相等,二者之和歸零,它們僅提供征稅證明,但不是會(huì)計(jì)憑證。這種收付沖抵也在銷項(xiàng)稅收上有應(yīng)用,即把確認(rèn)的無(wú)票收入的銷項(xiàng)稅金額做貸方核銷,沖抵開(kāi)出的發(fā)票的銷項(xiàng)稅,以達(dá)到總額收支平衡的作用。拓展知識(shí):無(wú)票收入本質(zhì)上是指雙方交易未簽訂合同書,也未開(kāi)出發(fā)票的非正常收入,由于無(wú)票收入可能存在違反所得稅法定義的收入種類,因而其產(chǎn)生的準(zhǔn)確性可能比較低。
2023 01/15 06:05
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