問題已解決

老師 你好 請問預交稅款做完賬后 已繳稅款的財務賬跟申報表不相等的

84785019| 提問時間:2023 01/13 11:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 為啥不一致呢
2023 01/13 11:45
84785019
2023 01/13 11:46
財務賬上多出了預交增值稅的金額
樸老師
2023 01/13 11:51
同學你好 對的 那你預繳了嗎
84785019
2023 01/13 11:53
預繳時 借應交稅費 預交增值稅貸銀行存款 計提是借應稅費-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費 未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)是應交稅費 未交增值稅 貸應交稅費 預交增值稅
84785019
2023 01/13 11:56
余額表和申報表的金額是對的上的 ,就是賬表核對,已交稅款的金額就是相差 預交的稅費,請問是分錄有問題嗎
84785019
2023 01/13 11:58
老師幫我看看是不是分錄有問題
樸老師
2023 01/13 12:08
?預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
84785019
2023 01/13 15:57
但是申報表和財務表上不平 相差這個預交的金額
樸老師
2023 01/13 16:04
同學你好 預繳的你做賬了嗎
84785019
2023 01/13 16:09
預繳時 做了借應交稅費 預交增值稅貸銀行存款
樸老師
2023 01/13 16:30
同學你好 預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
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