問題已解決
內(nèi)賬分錄借:應(yīng)收賬款163 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-銷項 13 其他應(yīng)收款 50 請問這樣做內(nèi)賬分錄可以嗎?
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速問速答您好,沒問題可以這么做賬的
2023 01/08 08:22
84784998
2023 01/08 08:37
但是其中其他應(yīng)收款實際打款是以貨款的形式打來的,公司要開13點票給另外一家公司,這樣做還可以嘛
東老師
2023 01/08 08:39
意思還是要開票的,那就記入到預(yù)收賬款
84784998
2023 01/08 08:43
已經(jīng)開好票了,開票的13個點放哪里
東老師
2023 01/08 08:45
開票的沖銷預(yù)收賬款就行
84784998
2023 01/08 08:49
內(nèi)賬分錄借:應(yīng)收賬款163
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費-銷項 13+5.75
其他應(yīng)收款 50-5.75=44.25
東老師
2023 01/08 08:51
你這個其他應(yīng)收款是什么科目
84784998
2023 01/08 08:51
內(nèi)賬分錄借:應(yīng)收賬款163
貸:主營業(yè)務(wù)收入 100-5.75=94.25
應(yīng)交稅費-銷項 13+5.75
其他應(yīng)收款 50
84784998
2023 01/08 08:51
老師,開好票之后是上面哪個分錄正確的?
東老師
2023 01/08 08:53
下面這個會計分錄是正確的。
84784998
2023 01/08 09:00
老師啊,我想不通啊,為什么是這樣啊,這個是其他應(yīng)收款50這個本來屬于我們公司的錢,他是從貨款的形式打給我們公司,但是這個50,我們要給他開13點票給他們,那不就是我們實際拿到手的錢就是50減去13個點的5.75,就是44.25嗎?
東老師
2023 01/08 09:02
哦你要是開票肯定是減去稅款的
84784998
2023 01/08 09:12
為什么要主營業(yè)務(wù)收入減稅款,而不是從其他應(yīng)收款里減稅款呢
東老師
2023 01/08 09:13
這個不就是你的收入嗎
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