问题已解决
物業(yè)公司減免物業(yè)費(fèi),根據(jù)政策規(guī)定無償提供服務(wù),不確認(rèn)收入,視同銷售繳納增值稅,分錄怎么做呢



借:營業(yè)外支出/銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(計稅價格×稅率)
2023 01/07 15:36

84784969 

2023 01/07 16:04
比如業(yè)主應(yīng)交物業(yè)費(fèi)2000元,為了提高收費(fèi)率減免了500元,銀行收到1500元,分錄:
借:銀行存款1500
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入1415.09
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額84.91
減免500元分錄
借:營業(yè)外支出28.3(500/1.06*0.6%)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 28.3
老師,分錄這樣做對不對

84784969 

2023 01/07 16:05
開物業(yè)費(fèi)發(fā)票的時候只給開了1500的發(fā)票,減免部分并沒有開具發(fā)票

84784969 

2023 01/07 16:07
減免500元部分產(chǎn)生的銷項稅28.3元并沒有開具發(fā)票,報稅的時候28.3如何體現(xiàn)呢

venus老師 

2023 01/07 16:09
同學(xué)以實際開票為準(zhǔn)
