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老師,小規(guī)模納稅人,金稅280元稅控維護服務費,進管理費用-辦公費,可以嗎?

84785026| 提問時間:2023 01/07 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以的,
2023 01/07 15:05
84785026
2023 01/07 16:09
老師,勞務費怎么計提?
郭老師
2023 01/07 16:11
借管理費用、勞務費或者是制造費用勞務費或者是生產(chǎn)成本勞務費, 貸應付賬款
84785026
2023 01/07 16:13
老師,我們是員工費用。我這樣做行嗎?計提:借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-應付勞務費
郭老師
2023 01/07 16:14
勞務報酬可以不用。通過應付職工薪酬
84785026
2023 01/07 16:17
老師,那兼職人員的勞務報酬就不用計提嗎?直接發(fā)放的時候進入勞務費?
郭老師
2023 01/07 16:18
你好,具體通過應付賬款當月計提當月的,然后你次月支付的時候借應付賬款貸銀行存款不就可以了。
84785026
2023 01/07 17:44
老師,我走其他應付款-XX可以嗎?
郭老師
2023 01/07 17:54
你好可以的 可以的,
84785026
2023 01/08 09:09
老師,我是按照勞務費申報的個稅,計提就按照上面說的分錄做,就沒問題,對吧
郭老師
2023 01/08 09:12
借管理費用勞務費, 貸其他應付款、 應交稅費,個稅 按勞務報酬的做這個。
84785026
2023 01/08 09:15
老師,那個個人所得稅,我能不能發(fā)放時候放在貸方
郭老師
2023 01/08 09:19
哦,你說一下分錄,那我的不就是在貸方嗎?扣除了個稅之后,再支付給他工資,然后借其他應付款,貸銀行存款, 借應交稅費個稅,貸銀行存款
84785026
2023 01/08 09:21
①計提,借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款 ②發(fā)放,借:其他應付款 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 ③繳納個稅,借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
郭老師
2023 01/08 09:24
可以的,可以這么做。
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