問題已解決
你好老師,收到工會退回的工會經(jīng)費怎么做賬?我們沒有開工會經(jīng)費賬戶
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速問速答工會退回來的錢的會計處理:交納時:借:其他應付款-工會經(jīng)費,貸:銀行存款。退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用--工會經(jīng)費,貸:其他應付款--工會經(jīng)費
2023 01/04 11:23
84784953
2023 01/04 11:26
老師,我之前計提的是用借管理費用工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬工會經(jīng)費,沒有其他應付款科目
樸老師
2023 01/04 11:31
同學你好
那你付款的時候呢
84784953
2023 01/04 11:32
應付職工薪酬工會經(jīng)費貸銀行
樸老師
2023 01/04 11:41
同學你好
這樣做就可以
84784953
2023 01/04 11:44
老師,退回來的款我是不是借銀行存款貸管理費用工會經(jīng)費紅字
樸老師
2023 01/04 11:48
退回來的直接沖減就可以
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