生產(chǎn)企業(yè)出口稅負(fù) 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅+免抵額/當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 稅負(fù)率=內(nèi)銷(xiāo)稅額+免抵額/內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 哪個(gè)是正確的啊? 聽(tīng)老師的課,為啥是內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅+免抵額? 生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷(xiāo),是不是 內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅+免抵額-進(jìn)項(xiàng)稅/ 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 ?
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速問(wèn)速答生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式有三種
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100%
2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額+年度免抵退銷(xiāo)售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額)+免抵退銷(xiāo)售額]}×100%
3、生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)+免抵退銷(xiāo)售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷(xiāo)售額+內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額)×100%
2023 01/03 10:01
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查看更多- 免抵額沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)是不是就沒(méi)有用了,有內(nèi)銷(xiāo)的情況下免抵額是可以抵頂內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)嗎?老師? 2400
- 老師為什么免抵稅額是抵內(nèi)銷(xiāo)的稅,但是我們已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵了內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅啊。為什么出口退稅額要拿出一部分(免抵稅額)抵內(nèi)銷(xiāo)。。 1328
- 老師好,請(qǐng)問(wèn),如果當(dāng)月有出口銷(xiāo)售,次月增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額包含出口銷(xiāo)售額還是只是內(nèi)銷(xiāo)額呢? 415
- 您好,老師咨詢個(gè)問(wèn)題,這個(gè)免、抵、退:免是出口貨物不繳納增值稅,抵是外銷(xiāo)抵減內(nèi)銷(xiāo),但是怎么個(gè)抵法,內(nèi)銷(xiāo)并沒(méi)有少繳納稅費(fèi) 631
- 免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)該退回的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)是這個(gè)免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)是要繳納附加稅費(fèi)嗎? 439
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