位于A省市區(qū)的甲建筑公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1) 在本地以預(yù)收款方式承接一個(gè)學(xué)校校舍改造工程,當(dāng)月收到預(yù)收款1600萬(wàn)元,支付含稅分包款300萬(wàn)元,該建筑工程在本月尚未開工,甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。 (2) 在B省某縣承建一棟寫字樓,按照工程進(jìn)度及合同約定,本月取得含稅收入2500萬(wàn)元。甲公司將部分業(yè)務(wù)分包給乙公司(一般納稅人),支付含稅分包款500萬(wàn)元,取得了乙公司開具的增值稅專用發(fā)票。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。 (4) 出租2020年9月自建的一處閑置倉(cāng)庫(kù),預(yù)收1年含稅租金收入150萬(wàn)元。 (5) 整體出售一幢位于D省某市的一處辦公用房,取得含稅收入4600萬(wàn)元。該辦公用房于2019年11月購(gòu)進(jìn),購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元,稅額180萬(wàn)元,價(jià)稅合計(jì)金額2180萬(wàn)元。 第一問不用計(jì)計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎,為什么
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速問速答你這里屬于預(yù)收
不需要涉及銷項(xiàng)稅額
2022 12/13 12:10
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查看更多- A省甲一般人,21年11月業(yè)務(wù): 本地以預(yù)收款方式承接工程,本月收到預(yù)收款1600萬(wàn),支付含稅分包款300萬(wàn),工程未開工,采用一般方法計(jì)稅 在B省承建樓房,按進(jìn)度及合同約定本月取得含稅收入2500萬(wàn)。將部分業(yè)務(wù)分包給一般納稅人乙,支付含稅分包款500萬(wàn),取得專票。采用一般方法計(jì)稅 在C省承接甲供工程,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。本月收到含稅收入3800萬(wàn)并開具普票。部分業(yè)務(wù)分包支付含稅分包款800萬(wàn),取得普票。 出租20年自建倉(cāng)庫(kù),預(yù)收1年含稅租金150萬(wàn)。 出售位于D省辦公房,取得含稅收入4600萬(wàn)。該房于19年11月購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票上注明金額2000萬(wàn),稅額180萬(wàn) 計(jì)算甲在機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)納增值稅。 254
- 甲建筑安裝公司為增值稅一般納稅人,其機(jī)構(gòu)所在地為A省,2021年1月承包B省的一項(xiàng)建筑服務(wù),該建筑安裝公司收取含稅工程價(jià)款500萬(wàn)元,當(dāng)月支付給分包方乙公司含稅分包款150萬(wàn)元。甲建筑安裝公司適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。則甲建筑安裝公司當(dāng)月應(yīng)預(yù)繳的增值稅為()萬(wàn)元。A.10 B.7 C.6.42 D.6.36 414
- 甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年9月:銷售貨物取得含稅收入300萬(wàn)元、提供物流運(yùn)輸取得含稅收入40萬(wàn)元、提供倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)取得含稅收入15萬(wàn)元。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額。 2619
- 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目可以扣除分包款申報(bào)納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務(wù),雙方簽訂了勞務(wù)分包合同,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。乙公司開稅率3%的勞務(wù)發(fā)票給甲公司,現(xiàn)乙公司又將專業(yè)作業(yè)勞務(wù)(分包勞務(wù)的一部份)分包給丙公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅。請(qǐng)問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報(bào)納稅嗎? 596
- (1)為B市乙房地產(chǎn)開發(fā)公司2022年12月開工建設(shè)的寫字樓提供建筑服務(wù),收取含稅工 程款2000萬(wàn)元,雙方約定由甲公司負(fù)責(zé)采購(gòu)全部設(shè)備、材料等。甲公司將部分業(yè)務(wù)分包給 丙建筑公司,支付含稅分包款500萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。 .甲公司應(yīng)在B市預(yù)繳增值稅( )萬(wàn)元。 A.27.52 B.29.13 C.36.70 D.29.41 303
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