问题已解决
建筑企業(yè)跨年度的掛賬掛多了,如何處理?



同學,你好
紅字沖銷
2022 11/29 12:41

84785012 

2022 11/29 12:49
具體怎么做呢

84785012 

2022 11/29 12:51
當時,借:工程施工? ?貸:應付賬款? 而且當年年末損益都已經結轉了

小菲老師 

2022 11/29 12:52
借:工程施工 負數(shù)
貸:應付賬款 負數(shù)

84785012 

2022 11/29 12:53
老師,哪類涉及用以前年度損益科目???有啥區(qū)別嗎

小菲老師 

2022 11/29 12:54
同學,你好
調整以前年度損益的時候就要用到這個科目

84785012 

2022 11/29 13:24
老師,我這個情況怎么沒用到這個科目呢

小菲老師 

2022 11/29 13:28
同學,你好
你之前的的分錄,不涉及損益類

84785012 

2022 11/29 13:38
老師,沒明白沒理解?

84785012 

2022 11/29 13:53
老師,當年做的分錄? ?借:工程施工? 貸:應付賬款 等當年年末結轉時又做的分錄 借:主營業(yè)務成本? ?貸:工程施工? ? ?后期主營業(yè)務成本又轉到本年利潤中

小菲老師 

2022 11/29 14:20
同學,你好
借:工程施工 貸:應付賬款
你這個分錄沒有直接做負數(shù)分錄就可以了

84785012 

2022 11/29 14:24
老師,能否給我舉一個有的,讓我理解一下呢

小菲老師 

2022 11/29 14:31
同學,你好
借:管理費用
貸:應付帳款
這個跨年紅沖
借:應付帳款
貸:以前年度損益調整
