問題已解決

老師我們是制造企業(yè),我的原材料料進(jìn)來都是暫估入賬的,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估 我收到原材料發(fā)票我是按原材料入庫的分錄負(fù)數(shù)做的沒問題吧!

84784961| 提問時(shí)間:2022 11/26 15:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票,先是沖減暫估憑證,然后按發(fā)票入賬
2022 11/26 15:03
84784961
2022 11/26 15:04
就是按原暫估分錄紅色做一筆沖掉,在按發(fā)票入賬
辜老師
2022 11/26 15:08
是的,你的理解是對(duì)的
84784961
2022 11/26 15:11
老師我暫估是按收貨單入庫的,暫估也是按收貨單暫估的,我收到發(fā)票要沖掉暫估的貨款,發(fā)現(xiàn)我賬上跟來票數(shù)量對(duì)不上了,我是哪里出現(xiàn)問題了嗎?
辜老師
2022 11/26 15:12
你發(fā)票的數(shù)據(jù)是收貨單的數(shù)量是一致的嗎
84784961
2022 11/26 15:16
一致的,但我暫估以后我就領(lǐng)用出庫了,等發(fā)票回來我就沖掉暫估賬款
辜老師
2022 11/26 15:16
你領(lǐng)用了,那你現(xiàn)在結(jié)存的數(shù)量,肯定和發(fā)票的數(shù)據(jù)是對(duì)不到的額
84784961
2022 11/26 15:23
我一看到紅沖出現(xiàn)負(fù)數(shù)我就覺得哪里不對(duì)了,那就不管了見我發(fā)票數(shù)量紅沖就行了是吧老師?
辜老師
2022 11/26 15:29
是的額,你的理解是對(duì)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~