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老師 對方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對進(jìn)項發(fā)票有影響嗎

84784991| 提問時間:2022 11/22 13:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,由購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批之后提供給銷售方。 紅沖了,會沖銷相應(yīng) 的進(jìn)項稅額?
2022 11/22 13:51
84784991
2022 11/22 13:53
對稅款有影響嗎
鄒老師
2022 11/22 13:54
你好,對稅款是有影響的
84784991
2022 11/22 13:55
下個月報稅的時候我們有進(jìn)項抵扣這一部分就不用交稅了是吧
鄒老師
2022 11/22 13:56
你好,下個月報稅的時候,是紅沖了進(jìn)項稅額,而不是正常抵扣啊
84784991
2022 11/22 13:59
那我11月在認(rèn)證發(fā)票不就不用交稅了
鄒老師
2022 11/22 13:59
你好,要不要繳納稅款,是這樣計算 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項稅額—(正數(shù)進(jìn)項稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額) 如果結(jié)果是負(fù)數(shù),就說明不需要繳納增值稅?
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