問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)做出口退稅,取得的專票在增值稅申報(bào)表中的“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”有記錄,帶收到退稅款后,這個(gè)申報(bào)表要怎么填報(bào)呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/03 10:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)表格不需要填寫(xiě)了。
2022 11/03 10:58
84785000
2022 11/03 11:07
但這筆記錄一直在申報(bào)表中
郭老師
2022 11/03 11:09
可以的,一直在申報(bào)表里面,沒(méi)有關(guān)系。
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