問題已解決

企業(yè)所得稅計(jì)算招待費(fèi)限額扣除,這里的視同銷售收入是增值稅上的視同銷售收入,還是企業(yè)所得稅上的視同銷售收入?

84784999| 提問時(shí)間:2022 11/01 13:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 增值稅和所得稅的收入要一致的哦 都要做
2022 11/01 13:23
84784999
2022 11/01 14:14
企業(yè)購買的商品用于職工福利,這個(gè)是在增值稅上不視同銷售但在企業(yè)所得稅上視同銷售,那這個(gè)收入在算招待費(fèi)限額扣除的時(shí)候要算進(jìn)收入總額是吧
樸老師
2022 11/01 14:19
對(duì)的 是算進(jìn)收入總額的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~