問題已解決

老師,請(qǐng)問上月已繳納了銷項(xiàng)增值稅(無進(jìn)項(xiàng)票抵扣)的,本月開出紅沖,賬務(wù)該怎么處理

84785045| 提問時(shí)間:2022 10/25 17:45
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把上個(gè)月那筆分錄紅沖
2022 10/25 17:49
84785045
2022 10/25 21:59
上月的增值稅已經(jīng)扣繳了,那這個(gè)月紅沖后,這個(gè)增值稅怎么弄,也做留抵嗎
小小霞老師
2022 10/25 22:35
增值稅你可以做留底,你不給對(duì)方重新開票嗎?或者你這個(gè)月銷售沒有大于進(jìn)項(xiàng)嗎
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