问题已解决
老師2022年繳補2018年的相關(guān)稅金,2018年未確認收入,這個以前年度損益調(diào)整 的分錄怎么做呢



你好,補確認收入,借應收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費---應交增值稅
2022 10/24 16:53

莊老師 

2022 10/24 16:54
補計提所得稅
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費---應交企業(yè)所得稅

莊老師 

2022 10/24 16:55
補計提稅金及附加
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費---應交城建稅,教育附加稅

莊老師 

2022 10/24 16:56
最后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配--未分配利潤

84785042 

2022 10/24 16:56
有補企業(yè)所得稅、增值稅、應交印花稅、城建稅,全部都是補繳2018年的,這些相關(guān) 的分錄要怎么做呢 還有滯納金,這些分錄分別要怎么做呢

莊老師 

2022 10/24 16:58
還有滯納金計入營業(yè)外支出
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款,
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配--未分配利潤

84785042 

2022 10/24 17:03
那要確認收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢

84785042 

2022 10/24 17:04
那要確認收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢

84785042 

2022 10/24 17:04
那要確認收入,和結(jié)轉(zhuǎn)收 入成本,要怎么做呢

莊老師 

2022 10/24 17:06
補確認收入,
借應收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整,
應交稅費---應交增值稅

84785042 

2022 10/24 17:11
成本要如何結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785042 

2022 10/24 17:30
老師成本的分錄要怎么做呀

莊老師 

2022 10/24 18:25
借以前年度損益調(diào)整
貸應付賬款
借利潤分配--未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

84785042 

2022 10/25 09:19
老師滯納金的會計怎么做呢,要營業(yè)外支出嗎?

84785042 

2022 10/25 09:34
會計分錄怎么做呢

莊老師 

2022 10/25 12:10
要營業(yè)外支出。跨年。
借以年度損益調(diào)整,
貸銀行存款,
借利潤分配--未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
