問題已解決
公司銷售商品,每個月需要給業(yè)務(wù)員算工資,是底薪+提成,底薪每個月固定,提成就是按照每個人每個月的銷售金額提點。這個工資怎么做分錄呢?我不太了解的點是,每個月計提下個月的工資,但是業(yè)務(wù)員的提成我不知道,怎么計提呢?而且下個月月初結(jié)賬,這個成本對不上。這個一般是怎么操作的呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借銷售費用~工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資
2022 10/18 10:12
小林老師
2022 10/18 10:13
您好,那就讓對應(yīng)負(fù)責(zé)人提供提成數(shù)據(jù)
84785017
2022 10/18 10:14
只能每個月月初1-5號給我數(shù)據(jù),那我只能算完工資,計提完工資,在結(jié)賬嗎?那假如5號給我數(shù)據(jù),1-5號的賬就先不做了唄。
小林老師
2022 10/18 10:15
您好,若必須按月結(jié)算,那就需要工資數(shù)據(jù)
閱讀 73